近日,水投集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作小組會(huì)同富華會(huì)計(jì)師事務(wù)所的相關(guān)人員,對集團(tuán)公司總部及所有子公司開展從管理制度、內(nèi)控制度、項(xiàng)目工程、財(cái)務(wù)收支這幾個(gè)方面的內(nèi)部審計(jì)。
該項(xiàng)工作對進(jìn)一步拓展工作思路,積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從真實(shí)性、合法性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重轉(zhuǎn)型,把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)持續(xù)發(fā)展、促進(jìn)長效管理、促進(jìn)提高效益、強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范職務(wù)風(fēng)險(xiǎn)上,為集團(tuán)公司內(nèi)部監(jiān)控管理提供了有力的支撐。目前,內(nèi)部審計(jì)工作正在井然有序地進(jìn)行中。